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政务公开


2016年临沂市社会保险事业管理处部门预算

[字号: ]  2016-02-23   阅读次数:930  来源:   

第一部分 概况

一、主要职能。临沂市社会保险事业管理处的主要职能为:

    (一)拟定全市社会保险经办机构进行社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展保险费征缴及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的办事程序与操作规范并组织实施。

    (二)拟定社会保险经办机构管理社会保险缴费记录、档案和个人帐户的业务工作规范并组织实施。

    (三)编制全市社会保险基金缴拨计划,负责全市社会保险基金的收缴、支付、管理、运营和缴费基数的核定。

    (四)负责各项社会保险待遇核定,受局委托承办企业职工退休审批工作。

    (五)负责经办市直机关事业企业单位职工的基本养老保险、失业保险,负责经办市直机关事业单位、中央及省属驻临经济组织管理机构职工的基本医疗保险,以及市直城镇居民的基本医疗保险。

    (六)汇总编制全市养老、失业、医疗、工伤、生育保险基金的财务报告,指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。

    (七)制定社会保险社会化管理规范,负责社会保险社会化管理、服务工作。

    (八)承担全市社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

    (九)拟定社会保险基金稽核制度经批准后组织实施,建立健全防范欠缴、拒缴瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。

    (十)参与劳动能力鉴定和工伤残废等级的评定工作。

    (十一)负责全市社会保险宣传教育和理论研究,组织社会保险经办机构人员业务培训的具体实施工作。

    (十二)承办局领导交办的其他事项。

    第二部分 

    2016年临沂市社会保险事业管理处部门预算表






 收 支 预 算 总 表

单位名称:临沂市社会保险事业管理处



单位:万元

收                            入


支                       出


项                   目

2016年预算

项            目

2016年预算

一、财政拨款收入

1593.08

一、基本支出

1181.08

财力拨款(补助)

1593.08

      工资福利支出

819.05

纳入预算管理的行政性收费


      对个人和家庭的补助支出

235.91

纳入预算管理的专项收入


      商品和服务支出(日常公用)

125.02

国有资源(资产)有偿使用收入


     离退休公用支出

1.1

   罚没收入


二、项目支出

412

   政府住房基金收入


      基本建设类支出


其他预算内资金


      收费执收成本类支出


二、财政专户核拨资金


      定额定项补助类支出


三、纳入预算管理的政府性基金收入


      专项资金类支出


四、其他收入


      业务经费类支出

412









本 年 收 入 合 计

1593.08

本 年 支 出 合 计

1593.08

五、上级补助收入


三、上缴上级支出


六、上年结转、结余


四、结转下年


   其中:专项结转




         政府性基金结转




         专户结转




收     入     总     计

1593.08

支     出     总     计

1593.08



表2.2016年临沂市社会保险事业管理处部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科

目名称

总计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和

服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济金

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助




合 计




























临沂市社会保险事业管理处

1593.08 

819.05

258.37

308.05

56.26

187.97



8.4



2.48



81.04

106.93

0.07

26.97

18.44


 125.02

 1.10

 412.00


208 

01 

09 

社会保险经办机构 

1593.08 

819.05

258.37

308.05

56.26

187.97



8.4



2.46



81.04

106.93

0.07

26.97

18.44


 125.02

1.10

412.00


208

03

99

财政对其他社会保险基金的补助



300.00
















































300.00





表3.2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表






单位:万元

总计

因公出国(境)经费

小计

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

公务用车购置经费

公务用车维护费

26

0

20

0

20

6



第三部分 2016年部门预算情况说明


一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,临沂市社会保险事业管理处的收入和支出纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为1593.08万元,全部为预算内财政拨款资金。

2015年支出预算为1593.08万元,其中:基本支出1181.08万元,项目支出412万元。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年,通过公共预算财政拨款安排日因公出国(境)费、公务用车购置和支行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共26万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置和运行维护费预算20万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

临沂市社会保险事业管理处2016年三公经费预算数比2015年三公经费预算数减少14万元,降低35%。其中:公用车购置及运行费比2015年预算数减少10万元,降低30%,公务接待费比2015年预算数减少4万元,降低40%,因公出国(境)费与2015年预算数持平,主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。


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